Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Тюльковского сельсовета.
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(Скачать документ)
Наименование муниципальной программы | Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Тюльковского сельсовета.
|
|
Основания для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса РФ, постановление администрации Тюльковского сельсовета № 32 от 06.08.2013г. « Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Тюльковского сельсовета, их формировании и реализации», статья 7 Устава Тюльковского сельсовета.
|
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы. | Администрация Тюльковского сельсовета. | |
Соисполнители муниципальной программы. | ||
Подпрограммы муниципальной программы. | Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Тюльковского сельсовета»Подпрограмма 2. « Содержание автомобильных дорог общего пользования Тюльковского сельсовета »
Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности жителей Тюльковского сельсовета» Подпрограмма 4. « Прочие мероприятия Тюльковского сельсовета » |
|
Цель муниципальной программы. | Обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания на территории. | |
Задачи муниципальной программы. |
|
|
Этапы и сроки реализации муниципальной программы. | 2015-2017 годы. | |
Перечень целевых показателей и показателей результативности представлен в приложениях №№ 1, 2 к паспорту муниципальной программы. | ||
Ресурсное обеспечение муниципальной программы. |
Объем финансирования программы составит 4400.9 тыс. руб. в том числе по годам реализации: 2015 год – 2480.1 тыс. рублей; 2016 год – 974,3 тыс. рублей; 2017 год – 946,5 тыс. рублей. Из них: из средств бюджета Тюльковского сельсовета в 2015 году – 1340.7 тыс.рублей; в 2016 году – 974,3 тыс. рублей; в 2017 году – 946,5 тыс. рублей; Субсидии из краевого бюджета 1139.4 тыс. руб. |
Приложение № 1
к паспорту муниципальной программы
«Создание безопасных и комфортных
условий для проживания на территории
Тюльковского сельсовета».
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам её реализации
№ п/п |
Цели, задачи, показатели |
Единица измерения |
Источник информации |
Отчетный финансовый 2013 год | Текущий финансовый 2014год | Очередной финансовый 2015год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
1 | Целевой индикатор 1.Замена светильников уличного освещения. | Шт. | Акт выполненных работ | 0 | не менее 5 | Не мсенее5 | Не менее 5 | |
2 | Целевой индикатор 2.Безаварийная работа сетей водоснабжения и водонапорных скважин. | Кол-во аварий | Акт выполненных работ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Целевой индикатор 3.Ремонт изгороди кладбища | Пог.м. | Акт выполненных работ | 0 | Не менее 20 | Не менее 20 | Не менее 20 | |
4 | Целевой индикатор 4.Уборка несанкционированных свалок. | Шт. | Акт выполненных работ | 1 | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | |
5 | Целевой индикатор 5.Организация временных рабочих мест. | Кол-во мест. | Договор с ЦЗН | 0 | 2 | 2 | 2 | |
6 | Целевой индикатор 6.Ремонт дорожного полотна протяжённостью 0.8. | Км. | Отчётность бухгалтерии. | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |
7 | Целевой индикатор 7. Установка дорожных знаков. | Шт. | Отчётность бухгалтерии. | 0 | 4 | 2 | 4 | |
8 | Целевой индикатор 8.Сокращение числа пожаров и материального ущерба от них. | Кол-во. | Ведомственная отчётность. | 3 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Целевой индикатор 9.Отсутствие случаев терроризма и экстремизма. | Кол-во. | Ведомственная отчётность. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Целевой индикатор 10.Количества пострадавших от клещевого энцефалита. | Чел. | Ведомственная отчётность. | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Целевой индикатор 11.Охрана окружающей среды (плата за негативное воздействие на охрану окружающей среды). | Тыс. руб. | Отчётность бухгалтерии. | 43.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | |
12 | Целевой индикатор 12.Выявленные финансовые нарушения. | Кол-во. | Акты ревизий. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Целевой индикатор 13. Выявленные нарушения исполнения законодательства о земле. | Кол-во. | Отчёт муниципального инспектора. | 3 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Целевой индикатор14.Увеличение сбора платежей за пользование землёй (аренда, земельный налог). | Тыс. руб. | Отчётность бухгалтерии. | 581,0 | 650,0 | 660,0 | 670,0 | |
Подпрограмма: 1.Благоустройство территории Тюльковского сельсовета | Тыс. руб. | Бюджет поселения. | 1241.4 | 832.8 | 731,0 | 731,0 | ||
Задачи подпрограммы 1. | ||||||||
1.1. | Обеспечение содержания уличного освещения. | Тыс. руб. | Бюджет поселения. | 660,0 | 620,0 | 550,0 | 550,0 | |
1.2 | Обеспечение содержания сетей водоснабжения и водонапорных скважин. | Тыс. руб. | Бюджет поселения. | 122.0 | 119.8 | 120,0 | 120,0 | |
1.3 | Обеспечение благоустройства кладбищ. | Тыс. руб. | Бюджет поселения. | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
1.4 | Прочие мероприятия по благоустройству и оказание содействия в занятости населения. | Тыс. руб. | Бюджет поселения. | 453.4 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | |
1.5 | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения | Тыс. руб. | Бюджет поселения. | 32,0 | ||||
Подпрограмма 2 Содержание автомобильных дорого общего пользования Тюльковского сельсовета. | Тыс. руб. | Бюджет поселения. | 339,6 | 1539.4 | 175,6 | 147,8 | ||
Задачи подпрограммы 2. | ||||||||
2.1 | Обеспечение содержания дорог. | Тыс. руб. | Бюджет поселения. | 339,6 | 1539.4 | 175,6 | 147,8 | |
Подпрограмма 3.Обеспечение безопасности жителей Тюльковского сельсовета. | Тыс. руб. | Бюджет поселения. | 98.5 | 83,2 | 43,0 | 43,0 | ||
Задачи подпрограммы 3. | ||||||||
3.1 | Обеспечение пожарной безопасности | Тыс. руб. | Бюджет поселения. | 5,4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |
33.2 | Обеспечение защиты от чрезвычайных ситуаций и укрепление межнационального согласия. | Тыс. руб. | Бюджет поселения. | 7,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | |
3.3 | Проведение противоклещевых мероприятий (акарицидных) обработок. | Тыс. руб. | Бюджет поселения. | 43.1 | 44,8 | 4.6 | 4.6 | |
3.3 | Охрана окружающей среды (плата за негативное воздействие на охрану окружающей среды). | Тыс. руб. | Бюджет поселения. | 43,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | |
Подпрограмма 4.Прочие мероприятия Тюльковского сельсовета | Тыс. руб. | Бюджет поселения. | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | ||
Задачи подпрограммы 4. | ||||||||
4.1 | Обеспечение полномочий по финансовому контролю. | Тыс. руб. | Бюджет поселения. | 2.9. | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |
4.2 | Обеспечение мероприятий по земле. | Тыс. руб. | Бюджет поселения. | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | |
4.3 | Обеспечение прочих расходов | Тыс. руб. | Бюджет поселения. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Приложение № 3
к паспорту муниципальной программы
«Создание безопасных и комфортных
условий для проживания на территории
Тюльковского сельсовета».
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Тюльковского сельсовета
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы годы |
||||||
ГРБС | Рз Пр |
ЦСР | ВР | очередной финансовый год | первый год плано-вого периода | второй год плано-вого периода | Итого на период | |||
Муниципальная программа | Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Тюльковского сельсовета. | всего расходные обязательства по программе | 819 | Х | Х | Х | 2480.1 | 974,3 | 946,5 | 4400.9 |
в том числе по ГРБС: | 819 | 2480.1 | 974,3 | 946,5 | 4400.9 | |||||
Х | Х | Х | ||||||||
Х | Х | Х | ||||||||
Подпрограмма 1 | Благоустройство территории Тюльковского сельсовета |
всего расходные обязательства по подпрограмме 819Х0110000Х832,8731,0731,02294,8в том числе по ГРБС: 819Х0110000Х832,8731,0731,02294,8 ХХХ ХХХ Подпрограмма 2Содержание автомобильных дорог общего пользования Тюльковского сельсоветавсего расходные обязательства по подпрограмме819040901200002401539.4175,6147,81862.8в том числе по ГРБС:819040901200002401539.4175,6147,8 1862.8 ХХХ ХХХ Подпрограмма 3Обеспечение безопасности жителей Тюльковского сельсоветавсего расходные обязательства по подпрограмме 819013000083,243,043,0169,2в том числе по ГРБС: 819013000083,243,043,0169,2 ХХХ ХХХ Подпрограмма 4Прочие мероприятия Тюльковского сельсоветавсего расходные обязательства по подпрограмме819014000024,724,724,774,1в том числе по ГРБС:819014000024,724,724,774,1 ХХХ ХХХ
Глава сельсовета М.Е.Лорий.
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №1
Наименование |
подпрограммы.Благоустройство территории Тюльковского сельсовета
Наименование
муниципальной
программы.
Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Тюльковского сельсовета.Соисполнители
подпрограммы.
Цель подпрограммы. Благоустройство территории Тюльковского сельсовета.
Задачи подпрограммы.
- Обеспечение содержания и ремонта уличного освещения.
- Обеспечение содержания сетей водоснабжения и водонапорных скважин.
- Обеспечение благоустройства кладбищ.
- Проведение просветительской работы среди населения.
- Прочие мероприятия по благоустройству и оказание содействия в занятости населения.
Целевые индикаторы.Целевые индикаторы подпрограммы обозначены в приложении №1.
Сроки реализации подпрограммы.
2015-2017 годы.Объем и источники финансирования.Общий объем средств направленных на реализацию подпрограммы 2294.8 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 год – 832,8 тыс. руб.
2016 год – 731,0 тыс. руб.
2017 год – 731,0 тыс. руб.
Из них по источникам финансирования:
Бюджет Тюльковского сельсовета-
2015 год – 832,8 тыс. руб.
2016 год – 731,0 тыс. руб.
2017 год – 731,0тыс. руб.
Субсидии из краевого бюджета
Система организации
контроля за исполнением подпрограммы.
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Тюльковского сельсовета.
Приложение 2
к подпрограмме № 1
Благоустройство территории
Тюльковского сельсовета
Перечень мероприятий подпрограммы
Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы |
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) | |||||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР Перечень мероприятий подпрограммы | ВР | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период | ||||||
Подпрограмма «Благоустройство территории Тюльковского сельсовета». | |||||||||||||
Мероприятие 1 Обеспечение содержания уличного освещения | 819 | 0503 | 0110851 | 240 | 620,0 | 550,0 | 550,0 | 17200 | |||||
Мероприятие 2 |
Содержание сетей водоснабжения и водонапорных скважин81901130110852240119,8120,0120,0359,8 Мероприятие 3 обеспечение благоустройства кладбищ819050301108532406,06,06,018,0 Мероприятие 4.
Прочие мероприятия по благоустройству и оказание содействия занятости населения 8190503011085424055,055,055,0165,0
Мероприятие 5.
Разработка схемы водоснабжения и водоотведения 8190502011085124032,0 32,0
Глава Тюльковского сельсовета М.Е.Лорий.
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №2
Наименование подпрограммы. | Содержание автомобильных дорог общего пользования Тюльковского сельсовета. |
Наименование муниципальной программы. | Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Тюльковского сельсовета. |
Соисполнители подпрограммы. | |
Цель подпрограммы. |
Создание условий по обеспечению содержания автомобильных дорог общего пользования.Задачи подпрограммы.
1.Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования.Целевые индикаторы.Целевые индикаторы подпрограммы представлены в приложении №1.Сроки реализации подпрограммы.2015-2017 годы.Объемы и источники финансирования.Общий объем средств направленных на реализацию подпрограммы: 1862.8 тыс. руб. в том числе по годам:
2015 год — 1539.4 тыс. руб. 2016 год — 175,6 тыс. руб. 2017 год — 147,8 тыс. руб.
Из них по источникам финансирования:
Бюджет Тюльковского сельсовета
2015 год — 440.0 тыс.руб. 2016 год — 175,6 тыс. руб. 2017 год — 147,8 тыс. руб.
Субсидии из краевого бюджета: 1099,4 тыс. руб.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы.Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Тюльковского сельсовета.
Приложение № 2
к подпрограмме 2
«Содержание
автомобильных дорог общего пользования
Тюльковского сельсовета »
Перечень мероприятий подпрограммы
Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы |
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) | ||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период | |||
Подпрограмма: Содержание автомобильных дорог общего пользования Тюльковского сельсовета . | ||||||||||
Мероприятие 1. |
Обеспечение содержания дорог общего пользования81981904090120855240412.1175,1147,3734.5Обеспечено содержание км. дороги.Мероприятие 2.
Софинансирование по содержанию дорог8198190409012085624027,90,50,528,9
Мероприятие 3.
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края81981904090127508240206,6206,6 Мероприятие 4.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края81981904090127594240892,8892,8 В том числе
Глава Тюльковского сельсовета М.Е.Лорий
Добавить комментарий